課程描述INTRODUCTION
信用與應收賬款管理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信用與應收賬款管理
模塊一:惡化的信用環(huán)境
1、中國企業(yè)信用管理環(huán)境:
(1)目前企業(yè)信用管理狀況;
(2)我國企業(yè)被大量拖欠的原因;
(3)信用銷售風險對企業(yè)的影響;
(4)貨款拖延對利潤的影響
2、企業(yè)信用環(huán)境與叢林法則:
(1)銷售與回款兩難問題的癥結;
(2)企業(yè)在應收賬款管理上的誤區(qū);
(3)銷售與回款兩難問題的癥結
3、信用管理模式的基本框架:
(1)關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)控制;
(2)信用管理的技術體系
模塊二:應收賬款管理
1、企業(yè)應收帳款的監(jiān)控與有效回收:
(1)應收帳款監(jiān)控與管理要點;
(2)企業(yè)應收帳款管理現(xiàn)狀分析;
(3)應收帳款帳齡管理法;
(4)DSO監(jiān)控法;
(5)RPM監(jiān)控法;
(6)客戶申請延期付款決策樹法;
(7)應收帳款監(jiān)控指標體系;
(8)應收帳款管理信息系統(tǒng);
(9)應收帳款的生命周期;
(10)客戶付款的四種類型;
(11)如何對待客戶的延期付款請求;
(12)應收帳款監(jiān)控指標體系;
(13)應收帳款管理系統(tǒng);
(14)銷售分類帳管理示意圖
2、賬款回收的基本方法:
(1)客戶拖欠的理由和信號舉例;
(2)債務分析技術;
(3)企業(yè)自行追帳方法;
(4)電話催收的技巧建議
3、債務人心理特征分析:
(1)債務人的十怕;
(2)信用管理人員如何利用債務人的心理特點
模塊三:全面信用管理
1、客戶資信管理:
(1)客戶信息分類體系;
(2)**設計各種表格完成各種信息歸集;
(3)組織管理狀況調查表:經(jīng)營狀況調查表、財務報表、信用記錄調查表、內部評價表、實地考察調查表、行業(yè)分析報告;
(4)信用分析模型的選擇;
(5)客戶信用分析系統(tǒng)示意圖;
(6)特征分析模型----客戶的三組特征;
(7)特征分析的過程(步驟);
(8)信用限額的計算與修正;
(9)審批程序
2、企業(yè)全程信用管理體系:
(1)信用政策的確立;
(2)信用管理組織結構的建立;
(3)信用管理操作流程的規(guī)范;
(4)客戶信用等級和信用額度的確定;
(5)信用管理部門的四個基本功能;
信用與應收賬款管理
轉載:http://runho.cn/gkk_detail/269817.html
已開課時間Have start time
- 王煒
信用管理公開培訓班
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信用管理內訓
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