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中國企業(yè)培訓講師
內控內審與財務風險管控
2024-11-01 15:46:53
 
講師:于洪成 瀏覽次數:3042

課程描述INTRODUCTION

· 財務總監(jiān)· 財務經理· 財務主管· 其他人員· 高層管理者

培訓講師:于洪成    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

內控內審培訓

課程背景:
企業(yè)是重要的市場經營主體,無數的市場經營主體像細胞一樣構成了國家經濟,企業(yè)健康發(fā)展是國家經濟發(fā)展的驅動力和表現,因此,為了促進企業(yè)健康發(fā)展,相關部門頒布了一系列內控審計相關的法律、法規(guī)和指導性文件。
隨著經營面臨的發(fā)展環(huán)境的改變,有些公司財務風險越來越大,這就要求企業(yè)要做好內控,來提升對風險管控的能力。
企業(yè)要健康發(fā)展,就要完善運營體系、內控體系,減少跑冒滴漏,提高資源利用效率,由此可見,內控審計至關重要。
本課將從內控、內審與財務風險管控方面,提升企業(yè)的相應管理水平,助力相關人員的職業(yè)成長。

課程收益:
提升企業(yè)內控管理水平,強化風險管控能力,助力企業(yè)發(fā)展。
了解學習內部控制的框架,深刻理解內部審計與全面風險管理的關系。
通過案例學習幫助學員構建內控審計系統(tǒng)思維,提升內控審計的把控能力。
掌握診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,練就發(fā)現內控缺陷的火眼金睛。
掌握內控審計的方法和要點,完善企業(yè)的內控制度。
幫助企業(yè)建立反舞弊內控流程,打造沒有貪污的企業(yè)凈土。

課程對象:
企業(yè)財會人員、內控部門人員、內審人員、管理干部等

課程方式:
講授與參與、分析案例、情景代入練習;講授與學員參與相結合;案例分析和情景模擬相結合

課程大綱
導引:國企與民企的內控現狀和存在問題
第一講:內控審計與全面風險控制
案例導入:辛辛苦苦幾十年,一朝回到解放前的慘痛案例
思考:全面風控與內控審計的重要性
一、內控概述與內在邏輯
1. 全面風險管理與內部控制
案例:垮掉的巨無霸企業(yè)
2. 《企業(yè)內部控制規(guī)范》介紹
3. 內控的三大目標:合法合規(guī),高效落地,助力發(fā)展
4. 內控的四大原則:有效性原則、重要性原則、系統(tǒng)性原則、成本效益原則
5. 內控的五大活動:內控環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督
二、內控審計實務
案例:內控風險典型案例
1. 內控審計是企業(yè)長期發(fā)展的剛需
2. 全面風險控制的必要性與誤區(qū)
3. 內控審計思路
4. 內控審計的流程:審計前、審計中、出具報告
5. 內控審計的方法:詢問、觀察、檢查、函證、重新計算、重新執(zhí)行
三、內控審計要點
1. 合規(guī)管理體系審計要點
2. 重點經營環(huán)節(jié)合規(guī)審計要點
3. 重點人員合規(guī)審計要點
4. 重點業(yè)務領域合規(guī)審計要點
四、全面風險控制
案例:全面風險控制助力企業(yè)發(fā)展
1. 舞弊調查中的風險與合規(guī)問題
2. 舞弊調查基本流程和調查計劃的制定
3. 證據鏈理論與實踐
4. 訪談與筆錄
5. 供應鏈舞弊調查指南

第二講:銷售與收款循環(huán)的內部審計流程和要點建設
1. 銷售與收款循環(huán)的特點
2. 銷售與收款循環(huán)的內部控制
3. 銷售與收款循環(huán)的內部審計
案例:某公司銷售與收款循環(huán)審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對銷售與收款循環(huán)審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?

第三講:采購與付款循環(huán)的內部審計流程和要點建設
1. 采購與付款循環(huán)的特點
2. 采購與付款循環(huán)的內部控制
3. 采購與付款循環(huán)的內部審計
案例:某公司采購與付款循環(huán)審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對采購審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?

第四講:生產與存貨循環(huán)的內部審計流程和要點建設
1. 生產與存貨循環(huán)的特點
2. 生產與存貨循環(huán)的內部控制
3. 生產與存貨循環(huán)的內部審計
案例:某公司生產與存貨循環(huán)審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對生產與存貨循環(huán)審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?

第五講:投資與籌資循環(huán)的內部審計流程和要點建設
1. 投資與籌資循環(huán)的特點
2. 投資與籌資循環(huán)的內部控制
3. 投資與籌資循環(huán)的內部審計
案例:某公司投資與籌資循環(huán)審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對投資與籌資循環(huán)審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?

第六講:貨幣資金的內部審計流程和要點建設
1. 貨幣資金與業(yè)務循環(huán)概述
2. 貨幣資金內部控制及其測試
3. 庫存現金審計
4. 銀行存款和其他貨幣資金審計
案例:某公司貨幣資金的內部審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對貨幣資金的內部審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?

第七講:建設項目內部審計流程和要點建設
1. 建設項目審計概述
2. 建設項目全過程跟組審計工作要點
3. 重點項目審計的要點
案例:某公司建設項目內部審計案例
4. 財務風險管控
現場討論:對建設項目內部審計過程中提出的建議,有哪些適合所在公司?
——提煉與總結、結語、答疑互動

內控內審培訓


轉載:http://runho.cn/gkk_detail/311883.html

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    參加課程:內控內審與財務風險管控

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